广德县人民检察院2017年度部门决算情况
目 录
第一部分 广德县人民检察院概况
一、部门职责
二、部门概况
第二部分 广德县人民检察院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广德县人民检察院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广德县检察院概况
一、部门职责
县人民检察院是国家地方基层法律监督机关,其主要任务是依法履行法律监督职能,独立行使检察权,保证国家法律的统一、正确实施。其主要职责是:
(一)对县人民代表大会及常务委员会和上级检察机关负责并报告工作,接受县人民代表大会及常务委员会的监督。
(二)受理公民的控告、申诉和检举,开展控告申诉检察和举报工作。
(三)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎犯罪、国家工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪,以及经省人民检察院决定,需由检察机关直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪进行侦查。
(四)对刑事案件依法审查批捕、提起公诉,对自行侦查的犯罪案件决定逮捕和起诉。履行法律监督职责、对侦查活动和审判活动是否合法实施监督,并开展立案监督工作以及对同级人民法院确有错误的判决、裁定,依法向上一级人民法院提起抗诉。
(五)对刑事案件判决、裁定的执行和羁押监管场所的执行活动实施法律监督。
(六)开展民事、经济审判和行政诉讼的法律监督工作。
(七)开展机关纪检、监察、思想政治、教育培训和队伍建设工作,按照权限管理检察官、书记员和司法警察,负责检察机关的干部人事及离退休老干部的管理工作。
(八)协同地方党委管理和考核本院副科级以上领导干部、考察干部年轻后备干部。向同级人民代表大会常务委员会提请任免本院副检察长、检察委员会委员和检察员;考核任免书记员和助理检察员。
(九)规划检察机关的计划、装备和财务,管理本院物资装备、行政经费、办案业务经费和后勤保障工作。
(十)对与检察工作有关的法律、法规和政策的执行情况进行调查研究,开展预防犯罪工作。
(十一)负责完成同级党委和人大交办的工作,以及其他应由本院承办的事项。
二、部门概况
从决算单位构成看,广德县人民检察院2017年度部门决算包括:院本级决算。
第二部分 广德县人民检察院2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
部门:广德县人民检察院
|
|
|
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1,289.17
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
0.00
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
1,168.85
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
48.34
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
31.10
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
40.89
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
1,289.17
|
本年支出合计
|
58
|
1,289.17
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
其中:提取职工福利基金
|
60
|
0.00
|
其中:项目支出结转和结余
|
27
|
0.00
|
转入事业基金
|
61
|
0.00
|
|
28
|
|
年末结转和结余
|
62
|
0.00
|
|
29
|
|
其中:项目支出结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
30
|
|
|
64
|
|
总计
|
31
|
1,289.17
|
总计
|
65
|
1,289.17
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
部门:广德县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
类
|
款
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
1,289.17
|
1,289.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
1,168.85
|
1,168.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20404
|
检察
|
1,168.85
|
1,168.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040401
|
行政运行
|
845.34
|
845.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040499
|
其他检察支出
|
323.51
|
323.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
40.89
|
40.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
40.89
|
40.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
40.89
|
40.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
48.34
|
48.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
48.34
|
48.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
17.31
|
17.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
27.11
|
27.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
3.92
|
3.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31.10
|
31.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
31.10
|
31.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
29.76
|
29.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出★
|
1.34
|
1.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
部门:广德县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
类
|
款
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
1,289.17
|
1,058.17
|
231.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
1,168.85
|
937.85
|
231.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20404
|
检察
|
1,168.85
|
937.85
|
231.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040401
|
行政运行
|
845.34
|
676.34
|
169.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040499
|
其他检察支出
|
323.51
|
261.51
|
62.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
40.89
|
40.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
40.89
|
40.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
40.89
|
40.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
48.34
|
48.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
48.34
|
48.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
17.31
|
17.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
27.11
|
27.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
3.92
|
3.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31.10
|
31.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
31.10
|
31.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
29.76
|
29.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出★
|
1.34
|
1.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
部门:广德县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,289.17
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
1,168.85
|
1,168.85
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
48.34
|
48.34
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40
|
31.10
|
31.10
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
40.89
|
40.89
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
1,289.17
|
本年支出合计
|
55
|
1,289.17
|
1,289.17
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
总计
|
29
|
1,289.17
|
总计
|
60
|
1,289.17
|
1,289.17
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
部门:广德县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
类
|
款
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,289.17
|
1,058.17
|
231.00
|
1,289.17
|
1,058.17
|
231.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,168.85
|
937.85
|
231.00
|
1,168.85
|
937.85
|
231.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20404
|
检察
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,168.85
|
937.85
|
231.00
|
1,168.85
|
937.85
|
231.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040401
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
845.34
|
676.34
|
169.00
|
845.34
|
676.34
|
169.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040499
|
其他检察支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
323.51
|
261.51
|
62.00
|
323.51
|
261.51
|
62.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.89
|
40.89
|
0.00
|
40.89
|
40.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.89
|
40.89
|
0.00
|
40.89
|
40.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.89
|
40.89
|
0.00
|
40.89
|
40.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
48.34
|
48.34
|
0.00
|
48.34
|
48.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
48.34
|
48.34
|
0.00
|
48.34
|
48.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.31
|
17.31
|
0.00
|
17.31
|
17.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.11
|
27.11
|
0.00
|
27.11
|
27.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.92
|
3.92
|
0.00
|
3.92
|
3.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31.10
|
31.10
|
0.00
|
31.10
|
31.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31.10
|
31.10
|
0.00
|
31.10
|
31.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
29.76
|
29.76
|
0.00
|
29.76
|
29.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出★
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.34
|
1.34
|
0.00
|
1.34
|
1.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
部门:广德县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
人员经费
|
公用经费
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
634.32
|
302
|
商品和服务支出
|
125.40
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
197.02
|
30201
|
办公费
|
15.62
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
217.60
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
173.34
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
2.06
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
23.29
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
17.31
|
30207
|
邮电费
|
12.26
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
30109
|
职业年金缴费
|
27.11
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1.95
|
30209
|
物业管理费
|
12.40
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
298.45
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
110.85
|
30213
|
维修(护)费
|
0.59
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
4.90
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
9.25
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
9.78
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
30307
|
医疗费
|
31.10
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
85.23
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
30311
|
住房公积金
|
40.89
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
30312
|
提租补贴
|
14.66
|
30228
|
工会经费
|
4.01
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
13.30
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
27.14
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
6.48
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.06
|
|
|
|
人员经费合计
|
932.77
|
公用经费合计
|
125.40
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
部门:广德县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
|
第三部分 广德县人民检察院2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1289.17万元,支出总计1289.17万元。与2016年相比,收、支总计各增加311.88万元,增长31.91%,主要原因:一是2016决算公开中不含项目支出部分;二是2017年我院办案数上升,各项开支有所增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1289.17万元,其中:财政拨款收入1289.17万元。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1289.17万元,其中:基本支出1289.17万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1289.17万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1289.17万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加311.88万元,增长31.91%,主要原因:一是2016决算公开中不含项目支出部分;二是2017年我院办案数上升,各项开支有所增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入1289.17万元,占本年收入的100%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加311.88万元,增长31.91%。主要原因:一是2016决算公开中不含项目支出部分;二是2017年我院办案数上升,各项开支有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出1289.17万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加311.88万元,增长31.91%。主要原因:一是2016决算公开中不含项目支出部分;二是2017年我院办案数上升,各项开支有所增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1289.17万元,主要用于以下方面:公共安全支出1168.85万元,占90.67%;社会保障和就业支出48.34万元,占3.75%;住房保障支出40.89万元,占3.17%;医疗卫生和计划生育支出31.10万元,占2.41%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为964.54万元,支出决算为1289.17万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是决算中含中预算中未下达的转移支付资金;二是案件数上升,导致经费开支增加。具体情况如下:
公共安全(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为678.42万元,支出决算为845.34万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:一是决算中含中预算中未下达的转移支付资金;二是案件数上升,导致经费开支增加。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1058.17万元,其中人员经费932.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费125.40万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、检察院2017年度没有政府性基金收入和支出
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,广德县检察院机关运行经费支出125.40万元,比2016年减少89.44万元,下降41.63%。主要原因:一是2016年度专用设备购置资金82.22万元,二是2016年度车辆购置费用54.51万元,2017年度无上述两项开支。
(二)国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,广德县人民检察院共有车辆7辆,其中5辆为执法执勤用车,2辆为特种专业技术用车。单位无价值200万元以上的大型设备。
(四)政府采购情况。
2017年度广德县人民检察院政府采购支出总额173.33万元。其中:政府采购货物支出38.85万元,政府采购工程支出106.48万元,政府采购服务支出28万元。
(五)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,广德县人民检察院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金231万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。